Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/46d83edb3c7341cec188b10d9840bc99 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/46d83edb3c7341cec188b10d9840bc99 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Проверка системы менеджмента качества

Проверка системы менеджмента качества



Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Проверка системы менеджмента качества/


Внутренние аудиты системы менеджмента качества.
Проверка системы менеджмента качества на предприятиях
Проверки и анализ системы менеджмента качества
























Временный порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО ИСО Управление документацией системы менеджмента качества. В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО , ГОСТ Р ИСО , Р Определение степени соответствия документов СМК установленным требованиям. Проверка соответствия фактических показателей, необходимых для определения степени выполнения предъявленных требований к качеству продукции. Проверка соответствия процедуры или процесса согласованным требованиям, определенным в документах ОрелГТУ. Установление степени, с которой СМК понята, внедрена и соблюдается персоналом фактическое соблюдение персоналом установленных требований. Систематический, независимый, документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления соответствия достигнутых результатов деятельности ОрелГТУ в целом и структурного подразделения, в частности, требованиям документации, действующей в ОрелГТУ, и запланированным результатам деятельности. Внутренний аудит, который проводится на систематической основе в соответствии с утвержденным графиком проведения внутреннего аудита на определенный период времени учебный год. Внутренняя проверка, которая проводится по решению руководства ОрелГТУ в добавление к плановому внутреннему аудиту проверке. Совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели. Изложение текста документа кратко и точно, однозначно и понятно для исполнителя. Записи, изложение фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены. Структурирование документации с указанием четких взаимосвязей между документами. Свидетельство аудита, не носящее характер несоответствия и фиксируемое с целью предотвращения возможного несоответствия. Составные части системы, требования к которым определены пунктами ГОСТ Р ИСО , далее неделимыми на подпункты, имеющие цифровое обозначение Р Номер и наименование операции. В центре символа — вопрос, по которому принимают решения. Символ отображает поток данных или управления. Символ используют для добавления описательных комментариев или пояснительных записей в целях объяснения или примечаний. Текст комментариев или примечаний должен быть помещен около ограничивающей фигуры. Символ отображает выходы в часть схемы и используется для обрыва линии и продолжения ее в другом месте. Руководителем группы ВА могут являться: Состав группы ВА утверждается приказом ректора. При проведении внутренних аудитов состав группы ВА уточняется в каждом конкретном случае с соблюдением следующих условий:. В случае отсутствия руководителя группы ВА, его заменяет представитель УКИТО, назначенный ректором в качестве руководителя группы ВА по представлению представителя руководства по качеству. В случае отсутствия одного из членов группы ВА, его заменяет другой из числа внутренних аудиторов, внесенных в реестр внутренних аудиторов по усмотрению руководителя группы ВА. Планирование проведения ВА осуществляется в виде графика, который составляет сотрудник УКИТО на учебный год. График подписывает начальник УКИТО, согласовывает с представителем руководства по качеству и утверждает ректор ОрелГТУ в срок до 20 августа года, предшествующего планируемому. График является приложением к приказу ректора о проведении ВА. Форма графика проведения ПВА в соответствии с приложением А. Программа ПВА утверждается ректором и является приложением к приказу о проведении ВА. Подлинники плана и программы ВА хранятся у представителя УКИТО. Руководитель проверяемого структурного подразделения обосновывает причины невозможности проведения внутреннего аудита и согласовывает сроки переноса в рабочем порядке с заинтересованными сторонами, в том числе с начальником УКИТО. Руководитель группы ВА делает запись в произвольной форме в плане ПВА о переносе сроков аудита. При невозможности согласования сроков переноса аудита в рабочем порядке, вопрос выносится начальником УКИТО на рассмотрение представителю руководства по качеству ОрелГТУ. На предварительном совещании руководитель группы ВА:. По результатам аудита документов и записей руководитель группы ВА может корректировать проведение аудита соответствия. При проведении аудита соответствия группа ВА устанавливает соответствие достигнутых результатов запланированным целям в области качества непосредственно на рабочем месте и оценивает:. Данные получают путем опроса персонала, экспертизы документов, анализа первичных носителей информации и наблюдения мероприятий и условий в проверяемых структурных подразделениях. Вся информация, указывающая на возможность несоответствия, фиксируется независимо от того, входит она в программу ПВА или нет:. При составлении чек-листа контролируемые параметры выбираются так, чтобы во время аудита была возможность проверить все разделы ГОСТ Р ИСО Руководитель группы ВА, начальник УКИТО и члены группы ВА анализируют полученные ими результаты ВА. Все выявленные в проверенном структурном подразделении несоответствия и уведомления являются несоответствиями и уведомлениями проверенного структурного подразделения независимо от подразделения-виновника несоответствия. После устранения причин отрицательного результата ВА проводится повторно. Основной целью заключительного совещания. Форма бланка протокола несоответствия - в соответствии с приложением Г. Форма бланка для оформления результатов ВА в структурных подразделениях - в соответствии с приложением Е;. Отчет подписывается руководителем группы ВА, начальником УКИТО, членами группы ВА и утверждается представителем руководства по качеству. Технические эксперты, участвовавшие в ПВА, знакомятся с отчетом под роспись, которая ставится в конце отчета в произвольной форме. Копии отчета предоставляются не позднее, чем через пять рабочих дней со дня окончания ПВА, руководителю проверенного структурного подразделения под роспись. Основной целью такого совещания является обсуждение КД и ПД. Внутренние аудиты проверки системы менеджмента качества стр. Финансы и банковские услуги Менеджмент и консалтинг Технологии управления Практика менеджмента Аудит Финансовый контроль. ГОСТ Р ИСО — Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. Подписаться на рассылку Pandia. Интересные новости Важные темы Обзоры сервисов Pandia. Основные порталы, построенные редакторами. Бизнес и финансы Бизнес: Каталог авторов частные аккаунты. Все права защищены Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Минимальная ширина экрана монитора для комфортного просмотра сайта: Мы признательны за найденные неточности в материалах, опечатки, некорректное отображение элементов на странице - отправляйте на support pandia. Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: Номер и наименование операции 1 Ответственный 2 Исполнитель. О проекте Справка О проекте Сообщить о нарушении Форма обратной связи. Авторам Открыть сайт Войти Пожаловаться. Архивы Все категории Архивные категории Все статьи Фотоархивы. Лента обновлений Педагогические программы. Правила пользования Сайтом Правила публикации материалов Политика конфиденциальности и обработки персональных данных При перепечатке материалов ссылка на pandia.


Проекты дачных домов из кирпича
Вязание спицами модели и схемы узоры
Патч корд lc mm 50 125
Что такое аудит качества
Патриотические стихидля детей дошкольного возраста
Электрическая схема сварочного инвертора саи
Твои стихи моя гитара слушать
Опыт стандартизации внутреннего аудита менеджмента качества и безопасности пищевой продукции
Ника амицид дез средство инструкция по применению
150 грамм макаронэто скольков стакане
Внутренние аудиты (проверки) системы менеджмента качества (стр. 1 )
Король и шут вампир текст
Маршрут 175 маршрутки одесса на карте
Программы в которых можно заработать реальные деньги
Проверка системы менеджмента качества на предприятиях
Гарантийное письмо недвижимость образец
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment