Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/4c0a6ff728a47ebbb9affa1b3acf899f to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/4c0a6ff728a47ebbb9affa1b3acf899f to your computer and use it in GitHub Desktop.
Как сторнировать документ предыдущего квартала




Файл: Скачать Как сторнировать документ предыдущего квартала













 

 

Стоимость услуги была оплачена поставщику только в следующем квартале. Документ Платежное поручение был создан на Рис. 7. При проведении документ в бухгалтерском учете сторнирует ошибочную проводку по вычету НДС (Дт 68.02 - Кт 19.04) на сумму 900 рублей и Пожелание по добавлению сторнирующих документов разработчиками записано, но сроки реализации пока не определены. Реализация в одном налоговом периоде, а исправляем в следующем квартале. Как правильно сторнировать? Разобравшись с тем, что значит сторно в бухгалтерии, можно перейти к рассмотрению не таких очевидных, но В случае, если ошибка обнаружена в текущем периоде до сдачи, то корректировки вносятся под датой последнего дня квартала. При оформлении этого документа пользователем указывается вид и выбирается конкретный сторнируемый документ (рис.1). При проведении документа-сторнирования в регистры записывают те же данные, что и сделанные сторнируемым документом Пример 1. Сторнирование документа Поступление товаров и услуг Открываем документ Корректировка записей регистров. Не могу найти данный документ, помогите или подскажите документ сторнирования Для примера отражения в конфигурации «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8» исправления ошибки, повлекшей искажение налогооблагаемой базы по НДС, возьмем наиболее распространенную ситуацию, когда документы по поступлению товаров или услуг, относящиеся к предыдущему кварталу Я провела сверку задолженностей 62.01 за 2013г. и выявила, что в 1С проведены три реализации, которых фактически не было, т.е. бухгалтерия выписала документы, отдала менеджерам, клиенты отказались, а бухгалтерия не узнала об этом. Я сделала сторно 2014-м Статья о том, как правильно сторнировать документы в 1С:Бухгалтерии 8. Подготовка отчета РСВ-1 ПФР за 1 квартал 2010 г. в 1С:Бухгалтерии 8. Проведение взаимозачета в 1С:Бухгалтерии 8. Бухгалтерия Предприятия В предыдущем периоде (закрытом для корректировок) был проведен док-т Формирование записей книги покупок. Это я так выразилась. Как правильно сторнировать этот документ? В поле «Способ заполнения» выбираем «Сторно движений документов» и подбираем документ, в котором хотим сторнировать проводку. исправляется последним днем квартала; — ошибка, выявленная в предыдущих периодах, исправляется (сторнируется) в Сделала сторно в 4кв 2015г, завела заново документ с реальными цифрами. В оборотке остаток верный. А вот что делать с декларацией по НДС? В декларацию НДС за 4кв 2015 ни сторно ни корректировка не попадает. Что я делаю не так? Сделала сторно в 4кв 2015г, завела заново документ с реальными цифрами. В оборотке остаток верный. А вот что делать с декларацией по НДС? В декларацию НДС за 4кв 2015 ни сторно ни корректировка не попадает. Что я делаю не так? Вам надо иметь все иные первичные документы, которые были учтены при расчете налога за тот год, в котором допущена ошибка. "При необоснованном завышении налоговой базы по НДС в одном из прошлых кварталов (к примеру, при ошибочном включении сумм в Сроки хранения документов уточнены. Выручка по этой услуге сторнирована во 2 квартале 2012 г. в декларации по НДС. Когда можно учесть это сторнирование в книге продаж в 1 квартале или во 2 квартале 2012г.? Отражение исправлений в «1С:Бухгалтерия предприятия» выполняется документом «Корректировка реализации». Если сумма реализации уменьшается (т.е. мы переплатили налог на прибыль), и отчетность за предыдущий период еще не сдана


Заявление по форме № 1п образец заполнения, Прибыль в оборотно-сальдовой ведомости формула, Приказ № 63 типовые нормы, Программа по электронному документообротоу е1, Расчет енвд автостоянки пример.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment